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2015年度江门市蓬江区财政局预算公开
发布时间: 2016-07-15 打印】 【 关闭

  第一部分  2015年江门市蓬江区财政局预算基本情况说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职能

  江门市蓬江区财政局是主管全区财政工作的职能部门。主要职能:

  (一)贯彻执行和监督实施国家财政、税收、财务会计、公有资产管理的方针政策;组织拟定全区和区本级财政、公有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性规章、制度,并监督实施;参与有关税收法规和制度的拟订。

  (二)拟订全区财政发展战略、中长期财政规划,参与分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议,执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

  (三)承担本级各项财政收支管理的责任。代编年度全区预决算草案;负责编制年度本级预决算草案并组织执行;受区人民政府委托,向区人民代表大会报告本级和全区预算及其执行情况,向区人民代表大会常务委员会报告决算;制定行政事业单位经费标准,审核批复本级预算单位的年度预决算,完善转移支付制度并组织实施。

  (四)制定全区财政和预算收入计划,管理和监督各项财政收入;拟订区对各镇(街道)财政管理体制并组织实施。

  (五)负责本级非税收入及各项政府性基金管理。拟订彩票管理的实施办法,监管彩票市场,按规定管理彩票资金;管理政府债务,防范财政风险;管理财政票据,管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

  (六)组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度,负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作,负责本区政府采购监督管理工作,监管本级行政事业单位会计核算工作。

  (七)承担本区公有资产监督管理工作,制定公有资产管理制度,编制公有资产收益预决算草案,参与公有资产收益管理,指导、监督本区产权交易活动,承担资产评估行业管理。

  (八)负责本级各项财政专项资金的安排和监督管理,编制本级社会保障预决算草案并组织执行,管理本级财政社会保障支出,监管社会保障资金,拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度和农村财务制度。

  (九)参与财政性资金项目安排总量研究,组织调度财政性基本建设资金,参与审核财政性资金投资项目工程概算,承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作,对财政性资金建设项目实施财务监管,负责制定代建项目财务管理制度,参与工程造价管理。

  (十)参与农业综合开发管理工作,参与编制农业综合开发计划及中长期规划,承担财政性农业综合开发资金安排及管理等工作。

  (十一)监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况,检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,承担财政支出绩效管理工作。

  (十二)管理全区会计工作,负责会计从业人员的资格管理工作,指导、监督农村财务管理工作。

  (十三)承办区人民政府和市财政局交办的其他事项。

  (二)人员构成情况

  蓬江区财政局纳入部门预算编制行政单位1个。

  蓬江区财政局编制人数38人,实有38人,离退休8人。

  (三)预算年度的主要工作任务

  (一)攻坚克难,努力完成全年财政收入任务

  2015年,按照全区地方公共财政预算收入增长10%的目标抓好财政收入管理。一是强化收入目标责任分解,进一步明确征收部门和各镇街责任。二是密切关注全区经济运行态势,深入分析研究收入增减因素和变化趋势,及时采取应对措施。三是加强税收征管,密切征收单位纵横向之间的沟通协调,专项检查、日常稽查以及清理欠税相结合,力促税收入库。四是利用非税信息管理系统,完善行政事业性收费“收支两条线”管理。继续强化镇街非税收入管理,不断提高财政收入质量。

  (二)保障民生和重点支出

  一是将改善民生作为稳增长促发展的出发点和落脚点,稳步推进基本公共服务均等化。2015年预算安排教育、社会保障、医疗卫生、农林水等民生支出分别增长13.28%、11.63%、8.49%、11.26%。加大财政对教育的投入,着力完善义务教育保障机制,落实免费义务教育经费,确保全区教育支出占财政支出比重达   30%以上;积极推进社会保障事业,完善城乡社会保障体系,落实提高城乡居民社会养老保险和医疗保险财政补助标准、促进被征地农保和全征地农保等不同养老保险制度相衔接,提高城乡低保、五保供养、孤儿和残疾人保障、医疗救助等补助标准和覆盖面,建立完善各项民生支出增长长效机制;大力支持社会主义新农村建设,落实各项强农惠农资金,促进城乡协调发展。

  二是促进经济转型升级,安排科技资金、重大项目技术改造资金、招商经费7504万元,做大做强实体经济,全力推进经济转型升级。

  (三)深化财政改革,全面提升理财能力

  一是落实新预算法。完善政府预算体系,实行全口径预算管理,政府的收入和支出全部纳入预算管理;健全预算编制、预算执行以及财政结余资金有机结合的机制,提高预算执行的时效性和均衡性;改进年度预算控制方式,探索建立跨年度预算平衡机制;进一步规范地方债务管理机制,规避财政风险。二是建立专项资金项目库,对100万元以上的专项资金列入绩效预算考核,加强项目跟踪及绩效评价结果的综合运用。三是继续做好财政预决算和部门预决算公开工作,结合财务核算信息集中监管和公务卡结算改革,健全预算执行动态监控机制。四是结合市区事权财权下放,继续完善市、区、镇街三级财政管理制度,进一步提高镇街财力保障和理财能力。

  (四)加强财政监督管理,推进“阳光财政”建设

  一是落实中央八项规定, 坚持厉行节约,降低行政成本,严格控制“三公经费”支出,继续按5%比例压减区直单位的公用经费。二是规范会议费、差旅费、培训费以及党政机关外宾接待经费管理办法,完善公务活动接待制度。三是建立落实总预算、部门预算、“公务接待费、车辆购置及运行费、因公出国(境)费等“三公经费”支出预算定期统计机制,积极推进财政预决算及“三公”经费公开工作。四是进一步强化专项资金管理,重新修订区级财政专项资金管理办法;继续开展财政联动监督检查工作,加大专项资金以及区直预算单位银行账户资金的检查和清理力度。五是继续完善政府采购预算,严格按政府采购预算执行采购。

  二、收入预算说明

  2015年蓬江区财政局(含下属单位)收入预算1052.85 万元,其中:公共财政预算收入908.85 万元,上年结转结余144万元。

  三、支出预算说明

  (一)支出总体情况

  2015年蓬江区财政局(含下属单位)支出预算1052.85万元。按支出预算的功能分类,包括:一般公共服务支出926.33万元,社会保障和就业支出55.23 万元,医疗卫生与计划生育支出6万元,住房保障(类)支出65.29 万元。结转下年支出144万元。

  (二)公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

  2015年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共908.85万元。其中:

  基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)626.85 万元。

  项目支出预算282万元,主要支出项目有辅助人员经费167万元;农村财务人员财政支农政策补助资金5万元;财政综合改革资金90万元;绩效评价专项资金20万元。

  四、“三公”经费预算说明

  2015年江门市蓬江区财政局(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计40.5万元。

  (一)因公出国(境)经费支出0万元。

  (二)公务用车购置费支出0万元。

  (三)公务用车运行维护费支出26.65万元,主要是用于保障4辆公务用车的日常运行。

  (四)公务接待费支出13.85万元,主要是用于有业务往来单位的接待费用。

  “三公”经费预算增减变化的主要原因是:2015年“三公”经费支出预算合计40.5万元,比上年预算数减少9.64万元。其中:

  (一)因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年预算数持平。

  (二)公务用车购置费支出预算0万元,比上年预算数持平。(三)公务用车运行维护费支出预算26.65万元,比上年预算数减少9.35万元,减少原因:主要原因是严格控制公车使用,减少了相关费用支出。

  (四)公务接待费支出预算13.85万元,比上年预算数减少0.29万元,减少原因:主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,严格控制接待标准,减少公务接待支出。

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