2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.1万元,比上年减少0.2万元,下降15.38%,主要原因是本部门厉行节约,进一步控制“三公”相关经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0.8万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.8万元),比上年减少0.2万元,下降20%,主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出,减少相关费用;公务接待费0.3万元,比上年增加0万元,增长--(基数为0,不可比),主要是与上年持平,无增减变化。
项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费总额 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护费 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |