2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7.5万元,比上年减少1.68万元,下降18.3%,主要原因是推动“过紧日子”要求,严控“三公”经费预算,合理化管控运行费用,减少无效支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行维护费7.3万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费7.3万元,比上年减少1.7万元。)比上年减少1.7万元,下降18.9%,主要原因是推动“过紧日子”要求,严控“三公”经费预算,合理化管控运行费用,减少无效支出;公务接待费0.2万元,比上年增加0.02万元,增长11.1%,主要原因是新增一个下属事业单位,公务招待预算增加。
